公司已经建立了一个永久性的内部审计系统,并且正在运行。

该系统解决了以下任务:

  • 提高公司运营的效率和效益
  • 评估业务流程和报告的可靠性
  • 对风险管理和内部控制体系的可靠性和有效性进行独立评估
  • 公司治理实践

内部审计由公司的内部审计部门进行,其职能是向董事会的审计委员会报告。

内部审计部门的工作是根据《内部审计组织条例》组织的,并遵守《公司内部审计员商业道德准则》、内部审计标准、国际内部审计标准以及独立和客观的原则。